6月,市交通委计划财务处根据年度财务专项检查工作安排,赴交职院、道运中心、港航中心等7家单位就各单位内部控制执行等情况开展现场检查。
检查范围主要涵盖以下几个方面,一是单位层面和业务层面(预算业务、资产业务)内部控制执行情况;二是采购项目供应商关联关系和敏感词审查情况;三是《关于进一步规范市交通委系统工作人员参加评审等活动的通知》落实情况。
市交通委计划财务处通过座谈、问询和现场查看管理制度、账目和相关资料等形式,全面了解各单位相关内部控制执行、采购管理和外出评审管理等情况并就现场检查发现的问题与被检查单位作了充分交流和沟通。